Com Registrar Les Transaccions En Efectiu De Despeses Al Programari De Comptabilitat 1C

Taula de continguts:

Com Registrar Les Transaccions En Efectiu De Despeses Al Programari De Comptabilitat 1C
Com Registrar Les Transaccions En Efectiu De Despeses Al Programari De Comptabilitat 1C

Vídeo: Com Registrar Les Transaccions En Efectiu De Despeses Al Programari De Comptabilitat 1C

Vídeo: Com Registrar Les Transaccions En Efectiu De Despeses Al Programari De Comptabilitat 1C
Vídeo: Demo de 1C:Enterprise. Alexey Gerasimov, Abaco Soluciones. 2024, Maig
Anonim

El programari que va facilitar molt el destí dels comptables: el programa de comptabilitat 1C, tot i la seva interfície fàcil d'utilitzar, no sempre és comprensible per als principiants. En aquests casos, han d’estudiar literatura addicional per entendre com fer comptabilitat de transaccions de despeses o rebuts.

Com registrar les transaccions en efectiu de despeses al programari de comptabilitat 1C
Com registrar les transaccions en efectiu de despeses al programari de comptabilitat 1C

Necessari

  • - programari de comptabilitat 1C;
  • - Ordinador personal.

Instruccions

Pas 1

La comptabilització de les transaccions de sortida d'efectiu es realitza amb la participació del document "Comanda d'efectiu de despeses". Per tant, a l’escriptori del programa, haureu de trobar l’element de menú corresponent: "Documents" - "Mandat de despeses"

Pas 2

A continuació, aneu a la pestanya "Caixer" i seleccioneu el tipus de compte: moneda o ruble. Si se selecciona un compte de moneda, seleccioneu el tipus de moneda a la llista desplegable.

Pas 3

A continuació, heu de seleccionar del pla de comptes o manualment el compte corresponent corresponent i les seves anàlisis. En aquest cas, heu de seleccionar els paràmetres necessaris del compte corresponent de les llistes desplegables que corresponen a les sol·licituds.

Pas 4

A l'element de menú "Directori", heu de seleccionar el tipus de flux de caixa. Les dades d'aquesta variable es reflectiran a la transacció, que serà generada pel document final.

Pas 5

Al requisit "Emès", heu d'indicar la persona o l'organització-contrapart a la qual es paguen els fons. En aquest cas, podeu utilitzar el llibre de referència seleccionant el nom requerit a la llista desplegable.

Pas 6

A les pestanyes corresponents del document de despeses, heu d’indicar la base per a l’emissió de fons i, si n’hi ha, el nom dels documents adjunts.

Pas 7

La "quantitat" necessària indica la quantitat de fons emesos a la caixa.

Pas 8

Si cal, marqueu la casella de selecció "Genera transaccions". En aquest cas, es generaran automàticament les transaccions de comanda en efectiu de despesa necessàries.

Recomanat: